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“内部审计技术方法实务操作前沿”高级研修班

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  • 开课时间:2014年03月18日 09:00 周二 已结束
  • 结束时间:2014年03月20日 17:00 周四
  • 开课地点:南京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:246700
  • 课程分类:职业技能
  •  
  • 收藏 人气:1329
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培训受众:

? 企业审计部门从业人员、
? 拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人
? 上市公司审计委员会、监事会部门负责人
? 行政事业单位内部审计部门负责人
? 金融保险行业内部稽核部门从业人员

课程收益:

? 了解国际、国内最前沿审计技术方法和理念,以适应新时期审计工作转型的需要;
? 分析和讲解内部审计工作所面临的新?#38382;?#21644;新环?#22330;?#30456;应的任务和战略、质量标准和胜任能力、基本流程和方法;建立科学先进的审计制度流程、识别审计活动中的主要风险
? 学会在实务中如何运用技巧和方法?#19994;?#38382;题的关键,改进管理并提高效益

培训颁发证书:

1、学员完成所有培训课程后由“人力资源和社会保障部中国就业技术指导?#34892;?#39041;发《内部审计师》岗位资格证书,该证书可作为审计管理专业岗位、审计从业人员职业能力考核证明;以及聘用、任职、评定职称和晋升职务的重要依据;

课程大纲:

(一) 内部审计计划的编制
1、项目管理流程 2、组织流程成熟度模型 3、基于风险的内部审计计划编制
4. 运用项目管理提高内部审计计划的有效性5、项目管理最佳实务与内部审计 6、案例分析
(二) 控制自我评估与标杆法
1、CSA的重要性 2、CSA模型 3、实施CSA流程
4、评价CSA结果 5、标杆法与内部审计 6、案例分析
(三) 审计抽样技术
1、抽样分类 2、抽样方法介绍 3、抽样实例操作
(四) 分析性复核技术
1、比率估计 2、差异分析 3、其他合理?#22278;?#35797; 4、分析性复核实例操作
(五) 舞弊审计方法
1、舞弊的类型 2、案例分析 3、舞弊发现和调查方法
4、舞弊的风险因素、红旗标志和征兆
(六) 内部审计报告
1、审计报告准则 2、内部审计报告如何公告 3、不同类型业务的审计报告
4、审计报告编写应注意的几个问题 5、审计报告案例点评
(七) 内部审计整改
1、内部审计结果报告 2、内部审计整改机制 3、案例分析
4、如何提高内部审计整改效果
(八) 内部审计组织结构与管理体制
1、内部审计组织结构 2、内部审计管理体制影响因素
3、如何提高内部审计管理效率 4、案例分析
(九)内部审计工作机?#24179;?#31435;
1. 制度体系 2.计划管理 3.项目实施 4. 质量控制 5.整改管理
(十)内部审计协同机制
1.纪检协同 2. 人事协同 3. 其他部门协同

培训师介绍:

 
张庆龙 北京国家会计学院 教授、 博士后 主要研究方向:内部审计理论与方法、内部控制

王宝庆 浙江工商大学 教授、审计?#25269;?#20219; 主要研究方向:内部审计、内部控制

本课程名称: “内部审计技术方法实务操作前沿”高级研修班

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