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關于舉辦“內部控制與風險管理”高級培訓班的通知

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  • 開課時間:2013年05月17日 09:00 周五 已結束
  • 結束時間:2013年05月24日 17:00 周五
  • 開課地點:廈門市
  • 授課講師: 待定
  • 課程編號:219299
  • 課程分類:財務管理
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培訓受眾:

各級審計機關人員、各級財政機關監督檢察部門人員、各行政機關、事業單位的財務部門、紀檢監察部門、審計部門人員、各企業總會計師、財務總監、財務(稅務)經理、會計主管、內審員、審計專員等。

課程收益:

幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系

培訓頒發證書:

參加培訓班的學員,經考核合格者將頒發中國審計教育網培訓證書,作為審計人員繼續教育考核憑證。

課程大綱:

各有關單位:
隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內部控制與風險管理審計是內部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業單位內部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系。
為此,南京審計學院管理干部學院與中國審計教育網聯合舉辦“內部控制與風險管理”高級培訓班,請各單位根據需要積極組織選派人員參加。現將有關事項通知如下:
一、培訓內容
①內部控制基本規范運用要點;②內部控制運用指南;③企業設計內部控制的風險控制;④內部控制的評價;⑤全面風險管理的總體目標;⑥企業風險類別及其風險評估;⑦現階段風險管理、內部控制中存在的薄弱環節;⑧經典案例解析。
二、時間及地點
2013年5月17日—5月24日 廈 門
2013年6月16日—6月23日 昆 明
2013年8月12日—8月19日 銀 川
2013年9月06日—9月13日 蘭 州
三、主講專家及證書
1.為保證授課質量和效果,培訓班將由審計署相關司局領導、南京審計學院知名教授及國內具有實踐經驗的審計專家授課,輔之現場疑難解答,互動交流。
2.參加培訓班的學員,經考核合格者將頒發中國審計教育網培訓證書,作為審計人員繼續教育考核憑證。
四、收費標準
培訓費1200元(含場租費、資料費、專家講課費等);會務組統一安排食宿,費用自理,食宿費及相關費用按當期培訓班的標準執行,所有費用報到時面交。
五、報名辦法
各單位可統一組織報名,個人也可直接報名。報名參加培訓班的學員,請認真填寫報名回執,加蓋單位公章后用傳真或電子郵件正式報名,會務組收到報名回執后將于開班前七個工作日內以電子郵件或傳真的方式發出“報到通知書”,告知具體報到地點、乘車路線、日程安排等具體事項。
六、團體培訓
各單位如需整班建制舉辦團體培訓班(人數限定30人以上),可直接與我司聯系。培訓內容可按辦班單位要求進行設計,培訓時間、地點、收費標準雙方協商確定。

培訓師介紹:

 
為保證授課質量和效果,培訓班將由審計署相關司局領導、南京審計學院知名教授及國內具有實踐經驗的審計專家授課,輔之現場疑難解答,互動交流。

本課程名稱: 關于舉辦“內部控制與風險管理”高級培訓班的通知

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